台商投资区
经验:
学历:大专
1、起草内部审计规章、制度。制定年度审计计划;
2、负责对财务收支进行审计;
3、负责对年度预算执行情况进行审计;
4、负责控制制度的健全性、有效性及对风险管理进行评审;
5、负责对高层管理人员或重要岗位员工的任期经济责任及离任进行审计;
6、负责对公司签订的经济合同及执行情况进行审计;
7、参加大额采购、发包工程等事项的招标、评标小组工作;
8、负责公司工程预算、决算及成本控制执行情况的审计工作。
9、参加公司其他部门、各下属公司召开财务、经营、管理等工作会议,参加重要合同、协议的洽谈与签订工作;
10、负责沟通内部控制的检查结果,并及时跟踪各项改进计划的执行。