泉州市
经验:
学历:大专
(1)组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国际的相关法律、法规及公司的规章制度行驶其审计监督权;
(2)全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实;
(3)负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息;
(4)负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
(5)负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经理合同的审计活动;
(6)负责公司审计咨询工作为被审单位提供管理咨询服务;
(7)对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
(8)对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告,对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
(9)组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作;
(10)加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核;
(11)负责组织完成上级安排的其他工作。