丰泽区
经验:
学历:本科
岗位职责:
1、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
3.及时向财务总监及总经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
4.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
5.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
6.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
岗位要求:
1、正规院校毕业,财务管理、会计或审计专业。
2、五年以上工作经验,最少三年以上互联网/电商/外贸企业内部审计工作经验,熟悉出口退税、ERP项目管理经验的优先考虑。
3、熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面的法律和法规。
4、具备良好的沟通协调能力,具有较强的执行力。逻辑性好、文笔佳,书面表达能力强。