晋江市
经验:
学历:本科
岗位职责:
1、起草内部审计规章、制度。制定年度审计计划;
2、负责对财务收支进行审计;
3、负责对年度预算执行情况进行审计;
4、负责控制制度的健全性、有效性及对风险管理进行评审;
5、负责对高层管理人员或重要岗位员工的任期经济责任及离任进行审计;
6、负责对公司签订的经济合同及执行情况进行审计;
7、参加大额采购、发包工程等事项的招标、评标小组工作;
8、负责公司工程预算、决算及成本控制执行情况的审计工作;
9、参加公司其他部门、各下属公司召开财务、经营、管理等工作会议,参加重要合同、协议的洽谈与签订工作;
10、负责沟通内部控制的检查结果,并及时跟踪各项改进计划的执行。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务管理相关专业,会计或审计中级以上职称;
2、有财务管理实操经验,五年以上大中型企业内部审计管理工作经验;
3、精通会计业务,熟悉国家审计政策;
4、具备良好的沟通协调和文字表达能力;
5、能够独立承担企业稽核审计工作;
6、具有较强的事业心,责任感和团队协作精神,原则性强,热爱审计工作;
7、较强的分析问题和解决问题的能力。